การบริหารจัดการภาษีอากรทั้งระบบ (Taxation System)

28 สิงหาคม 2568



หลักการและเหตุผล

ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบภาษีอากรถือเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการจัดเก็บรายได้เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ภาษีจึงมีบทบาทอย่างยิ่งต่อภาคธุรกิจและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การบริหารจัดการด้านภาษีต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม พบว่าหลายองค์กรและบุคคลยังขาดความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายภาษี ประเภทของภาษี วิธีการคำนวณ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงในการเสียค่าปรับ เบี้ยปรับ หรือถูกตรวจสอบย้อนหลัง อันอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจและตัวบุคคล

หลักสูตร "ภาษีอากรทั้งระบบ" จึงได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจระบบภาษีของประเทศไทยอย่างครบถ้วน ครอบคลุมทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมถึงแนวทางการวางแผนภาษีและการติดตามกฎหมายภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การอบรมนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจ การบริหารการเงินส่วนบุคคล รวมถึงเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

·         เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบภาษีของประเทศไทยอย่างครบถ้วน

·         เรียนรู้ประเภทของภาษีที่ใช้บังคับตามกฎหมายไทย

·         เสริมสร้างความเข้าใจในการวางแผนภาษีและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

·         เพิ่มความมั่นใจในการจัดการด้านภาษีขององค์กร/บุคคลธรรมดาให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


หัวข้อการเรียนรู้:

1.ภาพรวมของระบบภาษีในประเทศไทย

·         บทบาทของกรมสรรพากร

·         ประเภทของภาษี: ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม

·         โครงสร้างระบบการจัดเก็บภาษีในไทย

2.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)

·         หลักเกณฑ์การเสียภาษี

·         การคำนวณภาษีและการใช้สิทธิหักลดหย่อน

·         การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 / 91

3.ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)

·         หลักการคำนวณกำไรสุทธิ

·         รายจ่ายที่ห้ามหักและรายจ่ายที่หักได้

·         การยื่นแบบ ภ.ง.ด.50, 51

4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

·         หลักการของVATและข้อยกเว้น

·         การจดทะเบียนVAT

·         การออกใบกำกับภาษี และการจัดทำรายงานภาษีซื้อ/ภาษีขาย

5.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

·         กรณีที่ต้องหักภาษี

·         อัตราการหักภาษี

·         การยื่นแบบ ภ.ง.ด.1, 3, 53

6.ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์

·         ความแตกต่างกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

·         ประเภทธุรกิจที่เข้าข่าย

·         หลักการคิดและชำระอากรแสตมป์

7.การวางแผนภาษี (Tax Planning)

·         กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

·         การบริหารความเสี่ยงด้านภาษี

8.อัปเดตกฎหมายภาษีใหม่และแนวโน้มในอนาคต

·         กฎหมายและประกาศใหม่จากกรมสรรพากร

·         Digital Tax / e-Tax / e-Withholding Tax

·

 กลุ่มเป้าหมาย:

·         เจ้าของกิจการ / ผู้บริหาร

·         นักบัญชี / ฝ่ายการเงิน

·         บุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าใจระบบภาษีอย่างถูกต้อง

·         นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ:

·         เข้าใจระบบภาษีอากรอย่างรอบด้าน

·         สามารถวางแผนและบริหารจัดการภาษีได้อย่างถูกต้อง

·         ลดความเสี่ยงความผิดพลาดจากการแสดงรายการชำระภาษี

·         เพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม แรมแบรนท์ ซอยสุขุมวิท 18 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพฯ ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 สิงหาคม 2568 09.00-16.00 น.

จัดโดย

ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง
เบอร์ติดต่อ : 096-669-5554 ,064-325-4946

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 26 ครั้ง